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各種資料

平成30年度 正味財産増減計算書

自:平成30年6月1日/至:令和1年5月31日


単位:円

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
受取入金金 75.000 0 75.000
受取入会金 75.000 0 75.000
受取会費 14.303.000 14.208.000
95.000
正会員受取会費 11.951.000 11.856.000 95.000
賛助会員受取会費 2.352.000 2.352.000 0
事業収益 1..381.335 1.353.230 28.105
清掃作業指導者講習会受取受講料収益 526.794 463.551 63.243
清掃作業従事者研修受取受講料収益 217.626 242.918 -25.292
貯水槽作業従事者研修受取受講料収益 636.915 646.761 -9.846
受取補助金等 516.596 556.470 -39.874
全国協会助成金 416.596 446.470 -29.874
アビリンピック協力収益 100.000 110.000 -10.000
受取負担金 449.000 461.000 -12.000
印刷物発行負担金 391.000 401.000 -10.000
安全大会負担金 58.000 60.000 -2.000
雑収益 1.324.569 2.299.219 -974.650
受取利息 1.006 985 21
受取家賃収益 720.000 720.000 0
会議室賃貸収益 35.000 35.500 -500
職業訓練・品質検査受取手数料 25.000 892.456 -867.456
雑収益 543.563 650.278 -106.715
経常収益計 18.049.500 18.877.919 -828.419
(2)経常費用
事業費 11.957.860 12.294.072 -336.212
給料手当 5.244.503 5.433.192 -188.689
諸手当 1.532.709 1.413.342 119.367
退職給付費用 136.802 136.787 15
福利厚生費 965.675 920.147 45.528
旅費交通費 666.809 818.670 -151.861
通信運搬費 66.540 67.579 -1.039
減価償却費建物 233.553 233.553 0
減価償却費建物付属 53.374 59.667 -6.293
減価償却費器具及び備品 11.470 14.422 -2.952
ソフトウェア償却費 0 27.073 -27.073
印刷製本費 383.950 372.767 11.183
保険料 58.770 58.770 0
諸謝金 306.016 656.156 -350.140
講師謝礼 200.716 569.756 -369.040
参加者謝金 105.300 86.400 18.900
諸会費 42.600 72.600 -30.000
租税公課 142.350 142.350 0
固定資産税 142.350 142.350 0
図書資料費 534.898 532.557 2.341
表彰費 247.280 167.960 79.320
表彰費 220.000 137.560 82.440
投稿謝礼 27.280 30.400 -3.120
講師養成費 0 50.000 -50.000
会場費 533.976 223.950 310.026
会場費 532.334 223.950 308.384
消耗工具費 1.642 0 1.642
教材費 191.698 268.326 -76.628
支払助成金 144.000 149.000 -5.000
支払利息 156.666 181.351 -24.685
雑費 304.221 293.853 10.368
管理費 3.786..222 3.546.747 239.475
給料手当 582.722 603.688 -20.966
職員給料 466.178 482.951 -16.773
賃金 116.544 120.737 -4.193
諸手当 170.301 157.038 13.263
退職給付費用 15.200 15.198 2
福利厚生費 107.296 102.237 5.059
会議費 159.136 120.240 38.896
総会費 123.496 86.540 36.956
理事会費 35.640 33.700 1.940
旅費交通費 86.580 19.300 67.280
交際費 171.660 155.510 16.150
通信運搬費 327.480 300.339 27.141
減価償却費建物 233.556 233.556 0
減価償却費建物付属 53.376 59.672 -6.296
減価償却費器具及び備品 2.024 2.545 -521
ソフトウェア償却費 0 4.777 -4.777
備品費 150.424 0 150.424
消耗品費 36.800 35.445 1.355
印刷製本費 37.008 29.700 7.308
光熱水料費 251.070 247.144 3.926
賃借料 422.039 473.730 -51.691
保険料 58.770 58.770 0
租税公課 226.229 224.428 1.801
印紙代 12.735 10.935 1.800
法人税 71.144 71.143 1
固定資産税 142.350 142.350 0
支払利息 156.669 181.353 -24.684
雑費 537.882 522.077 15.805
経常費用計 15.744.082 15.840.819 -96.737
評価損益等調整前当期経常増減額 2.305.418 3.037.100 -731.682
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 2.305.418 3.037.100 -731.682
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 2.305.418 3.037.100 -731.682
一般正味財産期首残高 40.643.921 37.606.821 3.037.100
一般正味財産期末残高 42.949.339 40.643.921 2.305.418
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ基金増減の部
当期基金増減額 0 0 0
基金期首残高 0 0 0
基金期末残高 0 0 0
Ⅳ正味財産期末残高 42.949.339 40.643.921 2.305.418